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中注協發(fā)布上市公司2024年年報審計情況快報(第四期)

發(fā)布時間:2025-04-03 15:43:45


202542日,中國注冊會計師協會發(fā)布上市公司2024年年報審計情況快報(第期),全文如下:

一、會計師事務所出具上市公司年報審計報告總體情況

2025年3月26日-4月1日,43家事務所共為718家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板291家,深市主板211家,創(chuàng)業(yè)板120家,科創(chuàng)板75家,北交所21家。從審計報告意見類型看,717家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中3家被出具帶持續(xù)經營事項段的無保留意見),1家被出具了保留意見審計報告。

截至2025年4月1日46家事務所共為1057家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表2),其中,滬市主板441家,深市主板316家,創(chuàng)業(yè)板163家,科創(chuàng)板102家,北交所35家。從審計報告意見類型看,1056家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中7家被出具帶持續(xù)經營事項段的無保留意見),1家被出具了保留意見審計報告。

2025年3月26日-4月1日,43家事務所共為715家上市公司出具了內部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板290家,深市主板211家,創(chuàng)業(yè)板120家,科創(chuàng)板73家,北交所21家。從審計報告意見類型看,714家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中2家被出具帶強調事項段的無保留意見),1家被出具了否定意見審計報告。

截至2025年4月1日,46家事務所共為1053家上市公司出具了內部控制審計報告(詳見附表4),其中,滬市主板440家,深市主板316,創(chuàng)業(yè)板163家,科創(chuàng)板99,北交所35家。從審計報告意見類型看,1052家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中4家被出具帶強調事項段的無保留意見),1家被出具了否定意見審計報告。

二、出具帶持續(xù)經營事項段無保留意見的財務報表審計報告情況

ST天邦。天職國際會計師事務所特殊普通合伙出具了帶持續(xù)經營事項段無保留意見的財務報表審計報告,持續(xù)經營內容如下:

我們提醒財務報表使用者關注,如財務報表附注二、(二)所述,截至2024年12月31日,公司資產負債率為72.58%,天邦食品流動負債為78.10億元,大于流動資產56.07億元,流動負債中包括短期借款、一年內到期的長期應付款和長期借款合計33.97億元。公司償債能力弱,存在較大的經營風險和財務風險。

2024年3月18日公司召開董事會、監(jiān)事會,經審議擬以無法清償到期債務,且明顯缺乏清償能力,但具有重整價值為由,向有管轄權的人民法院申請對公司進行重整和預重整。2024年4月8日,公司召開2024年第二次臨時股東大會,會議審議通過了《關于擬向法院申請重整及預重整的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理公司及相關子公司重整及預重整相關事項的議案》。

2024年8月9日,寧波市中級人民法院(以下簡稱“寧波中院”)作出(2024)浙02民訴前調595號《決定書》,決定對天邦食品進行預重整,預重整期間為六個月,如到期確有必要延長的,債務人或預重整管理人應當向本院提交延期申請。

2025年1月24日,天邦食品向寧波中院申請延長三個月預重整期間。

2025年2月8日,公司收到寧波中院送達的(2024)浙02民訴前調595號之一《決定書》,寧波中院準許天邦食品的延期申請,決定延長天邦食品股份有限公司的預重整期間至2025年5月9日。

截至審計報告出具日,天邦食品是否進入重整程序及重整進程、結果均存在不確定性。

這些事項及情況,表明存在可能導致天邦食品持續(xù)經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。

如財務報表附注二、(二)持續(xù)經營所述,天邦食品披露了管理層對上述事項的應對措施,但仍存在我們對其持續(xù)經營能力不確定性的疑慮。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。

ST易購立信會計師事務所特殊普通合伙出具了帶持續(xù)經營事項段無保留意見的財務報表審計報告,持續(xù)經營內容如下:

我們提醒財務報表使用者關注,如財務報表附注二所述,蘇寧易購2024年營業(yè)收入較2023年下降58.36億元,于2024年12月31日,蘇寧易購流動負債高于流動資產408.59億元,共計331.89億元應付款項已逾期未支付,共計168.10億元銀行及金融機構借款已觸發(fā)相關借款合同的違約或提前還款事項。這些事項或情況,連同財務報表附注二(二)所示的其他事項,表明存在可能導致對蘇寧易購持續(xù)經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。

新城控股。致同會計師事務所特殊普通合伙出具了帶持續(xù)經營事項段無保留意見的財務報表審計報告,持續(xù)經營內容如下:

我們提醒財務報表使用者關注,如財務報表附注二所述,于2024年12月31日,新城控股公司流動負債超出流動資產15,066,935,996元(2023年12月31日:17,792,685,982元);同日,新城控股公司流動負債中包括短期借款、一年內到期的非流動負債和其他流動負債中相關的有息負債共計11,988,437,153元(2023年12月31日:20,783,935,656元)。新城控股公司于2024年12月31日的貨幣資金余額為10,295,993,897元(2023年12月31日:18,971,301,140元),其中包括受限資金3,699,885,573元(2023年12月31日:6,149,662,374元)。上述事項,連同財務報表附注二所述的其他事項,表明存在可能導致對新城控股公司持續(xù)經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。

三、出具保留意見的財務報表審計情況報告情況

ST晨鳴。致同會計師事務所特殊普通合伙出具了保留意見的財務報表審計報告,形成保留意見的基礎內容如下:

如財務報表附注二所述,晨鳴紙業(yè)公司連續(xù)虧損,晨鳴紙業(yè)公司2024年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損為72.02億元,截至2024年12月31日的資產負債率升至79.79%,流動比率為0.36。報告期晨鳴紙業(yè)公司出現流動性困難,金融機構借款、供應商貨款出現逾期,多個銀行賬戶被凍結及部分資產查封,因債務逾期引發(fā)多起訴訟及仲裁案件,且部分生產線停工停產,面臨較大的經營風險和財務風險。

上述事項或情形表明存在可能導致對晨鳴紙業(yè)公司持續(xù)經營能力產生疑慮的重大不確定性。晨鳴紙業(yè)公司已在財務報表附注中披露了可能導致對持續(xù)經營能力產生重大疑惑的主要事項和部分應對措施,但化解債務和復工復產的進度存在重大不確定性,晨鳴紙業(yè)公司管理層(以下簡稱管理層)未能充分披露消除上述持續(xù)經營能力重大不確定性的切實措施,對于管理層基于未來正常經營判斷所確認的2024年末遞延所得稅資產累計余額179,063.90萬元,我們無法獲取充分的審計證據用以判斷是否具備企業(yè)會計準則所規(guī)定的確認條件。

我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業(yè)道德守則,我們獨立于晨鳴紙業(yè)公司,并履行了職業(yè)道德方面的其他責任。我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發(fā)表審計意見提供了基礎。

、上市公司審計機構變更總體情況

截至202541日,共有62家事務所向中注協報備了上市公司財務報表審計機構變更信息,涉及上市公司1110(詳見附表5)。后任事務所未及時報備變更信息的有29家,前任事務所未及時報備變更信息的有42家,前后任事務所均已報備變更信息的有1039家。對于變更原因,有460家表示,是因上市公司業(yè)務發(fā)展或審計需要;有312家表示,是按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關規(guī)定進行輪換;有241家表示,是前任事務所提供審計服務年限較長或聘期屆滿;有36家表示,是原審計團隊變更會計師事務所。

截至202541日,共有59家事務所向中注協報備了上市公司內部控制審計(含內部控制鑒證)機構變更信息,涉及上市公司1092(詳見附表6)。后任事務所未及時報備變更信息的有43家,前任事務所未及時報備變更信息的有82家,前后任事務所均已報備變更信息的有967家。

 

附表:

1.上市公司2024年度財務報表審計報告情況明細表(2025年3月26日-2025年4月1日

2.事務所出具上市公司2024年度財務報表審計報告匯總表(截至2025年4月1日

3.上市公司2024年度內部控制審計報告情況明細表(2025年3月26-2025年41日)

4.事務所出具上市公司2024年度內部控制審計報告匯總表(截至2025年4月1日

5.上市公司2024年度財務報表審計機構變更情況明細表(截至202541日)

6.上市公司2024年度內部控制審計(含內部控制鑒證)機構變更情況明細表(截至202541日)